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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3266 registros
Dados atualizados em: 05/05/2025 - 15:03:00
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/02/2025 EMPENHO: 488
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
12.914,10
27/02/2025 EMPENHO: 500
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
2.110,00
27/02/2025 EMPENHO: 500
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
2.110,00
27/02/2025 EMPENHO: 501
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
2.170,00
27/02/2025 EMPENHO: 501
729.XXX.XXX-15
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
2.170,00
26/02/2025 EMPENHO: 150
074.XXX.XXX-26
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
200,00
26/02/2025 EMPENHO: 257
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO, EMISSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES EXECUTORAS(UEX) DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
5.700,00
26/02/2025 EMPENHO: 439
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
6.000,00
26/02/2025 EMPENHO: 439
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
6.000,00
26/02/2025 EMPENHO: 489
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
92,24
26/02/2025 EMPENHO: 490
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
437,40
26/02/2025 EMPENHO: 489
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
92,24
26/02/2025 EMPENHO: 490
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
437,40
26/02/2025 EMPENHO: 151
28.552.252/0001-42
JR PANIFICADORA LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SALGADOS E BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO AOS USUÁRIOS.
1.514,99
26/02/2025 EMPENHO: 195
05.375.249/0001-03
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
20.600,00
26/02/2025 EMPENHO: 269
008.XXX.XXX-99
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
161,20
26/02/2025 EMPENHO: 283
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
25.000,45
26/02/2025 EMPENHO: 487
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
3.082,50
26/02/2025 EMPENHO: 487
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
3.082,50
26/02/2025 EMPENHO: 126
31.069.076/0001-05
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA – TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
97.653,57
26/02/2025 EMPENHO: 483
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 484
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 483
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 484
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
410,00
26/02/2025 EMPENHO: 491
086.XXX.XXX-80
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.060,00
26/02/2025 EMPENHO: 491
086.XXX.XXX-80
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.060,00
25/02/2025 EMPENHO: 251
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
13.900,00
25/02/2025 EMPENHO: 315
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
81,00
25/02/2025 EMPENHO: 315
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
81,00
25/02/2025 EMPENHO: 53
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
69,00

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