| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 848 - DATA: 13/06/2025 AMADO CAMPOS SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS 1ºDE MAIO E ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO.
 | 3.650,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 849 - DATA: 13/06/2025 FRANCISCO VALDENILDO ALVES
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS.
 | 3.200,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 850 - DATA: 13/06/2025 CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO XXIII E LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
 | 2.150,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 851 - DATA: 13/06/2025 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 852 - DATA: 13/06/2025 DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
 | 12.223,19 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 853 - DATA: 13/06/2025 DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV PARA SITEMA DE SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
 | 12.020,10 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 854 - DATA: 13/06/2025 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO ANA CRISTINA MACEDO CALLOU DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, Q [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 945 - DATA: 13/06/2025 AINOÃ GABRIELA GOMES
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA DO PROJETO SAÚDE REDES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
 | 540,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 946 - DATA: 13/06/2025 MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A CARAVANA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. DE ACORDO  [...]
 | 2.750,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 947 - DATA: 13/06/2025 PHARMAPLUS LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
 | 50.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 948 - DATA: 13/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
 | 2.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 949 - DATA: 13/06/2025 EDILSON NILZO LEITE SA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EDILSON NILZO LEITE SÁ E ACOMPANHANTE ANTONIA AUDIENE DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
 | 390,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 950 - DATA: 13/06/2025 RD PUBLICAÇÕES LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA [...]
 | 499,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 951 - DATA: 13/06/2025 FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONTRATADOS. NO ANO DE 2025.
 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 921 - DATA: 12/06/2025 AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
 | 100.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 922 - DATA: 12/06/2025 AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
 | 80.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 923 - DATA: 12/06/2025 AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
 | 20.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 924 - DATA: 12/06/2025 URSA COMERCIAL LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
 | 3.296,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 925 - DATA: 12/06/2025 AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1183 - DATA: 12/06/2025 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
 | 5.305,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1184 - DATA: 12/06/2025 MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 078/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
 | 6.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1185 - DATA: 12/06/2025 LL ILUMINACAO LTDA
 | 0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE LED PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
 | 11.646,96 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 1186 - DATA: 12/06/2025 SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA PARA RECEBER EQUIPAMENTOS AGRICOLAS JUNTO A CODEVASF, NO DIA 13/06/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 40 [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 926 - DATA: 12/06/2025 JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º  [...]
 | 176.220,48 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 927 - DATA: 12/06/2025 PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 928 - DATA: 12/06/2025 JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 929 - DATA: 12/06/2025 JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPI [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 838 - DATA: 12/06/2025 EDITORA TRATO LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL  [...]
 | 581.040,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 839 - DATA: 12/06/2025 EDITORA TRATO LTDA
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO INFANTIL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE  [...]
 | 130.800,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 840 - DATA: 12/06/2025 ITAMAR MARTINS DOS SANTOS
 | 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.
 | 80,00 |  |