| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        206 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        206 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        206 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        138 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        12 
                                                        COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        56,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1010 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 2 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        372,36 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1009 
                                                        ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        104.969,22 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1008 
                                                        C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1007 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025.  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.220,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1006 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        107,12 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1005 
                                                        SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.727,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1004 
                                                        JR PANIFICADORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.489,96 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1003 
                                                        MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.433,52 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1002 
                                                        MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.305,81 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/05/2025 | 
                                                        1001 
                                                        VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        28,67 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        999 
                                                        VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        9.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        998 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD.  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        266,84 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        769 
                                                        J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        768 
                                                        J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        768 
                                                        SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 E 7 DEGRAUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        448,26 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        651 
                                                        LUCAS WESLEY SILVA DOS SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO NAS ESCOLAS, SOB A RESPONSABILIDADE DEST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.850,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        650 
                                                        EDIVALDO ROMERO DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DOS ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23 E SOD-7J85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.430,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        649 
                                                        RD PUBLICAÇÕES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2025 PROCESSO Nº 058/2025 DISPENSA Nº 020/2025 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.086,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        648 
                                                        NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.780,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        647 
                                                        MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        606,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        646 
                                                        FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUIR AS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        59.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        645 
                                                        EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.294,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        644 
                                                        JOÃO FELIX DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA SEMINÁRIO ESTADUAL INFÂNCIAS E ESCOLAS DO CAMPO, DOS DIAS 13 A 15 DE MAIO EM GRAVATÁ-PE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        240,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        327 
                                                        PHARMAPLUS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.070,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        327 
                                                        PHARMAPLUS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        320 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        149,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        320 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        149,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        319 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        299,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        319 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        224,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        318 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        299,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        140 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        140 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
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                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        136 
                                                        NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        853,56 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        136 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        136 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        135 
                                                        NATEL TELECOM EIRELE - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        74,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        1000 
                                                        DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.278,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        1 
                                                        PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        27.192,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        1 
                                                        PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        27.192,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        997 
                                                        NEEMIAS EMIDIO DA SILVA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMERAS PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DE LIVE, JUNTO A ESTA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        996 
                                                        FRANCISCO TADEU DE SA JUNIOR
                                                         |                                                                                                               
                                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        340,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        995 
                                                        FRANCISCO TADEU DE SÁ
                                                         |                                                                                                               
                                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        750,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        994 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        721,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        993 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 70243 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        169,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        992 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. ( [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        120,59 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        991 
                                                        CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA MATRIZ (SEDE), CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 7059892848)                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.344,01 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        990 
                                                        TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
                                                         |                                                                                                               
                                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO JUNTO EMPETUR, FUNDARPE E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.020,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        989 
                                                        ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO JUNTO EMPETUR, FUNDARPE E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.020,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        988 
                                                        JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO JUNTO EMPETUR, FUNDARPE E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.020,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 13/05/2025 | 
                                                        987 
                                                        SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO EMPETUR, FUNDARPE E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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