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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3197 registros
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 15:02:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/04/2025 EMPENHO: 81
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
220,80
03/04/2025 EMPENHO: 194
33.484.825/0001-88
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
1.542,78
03/04/2025 EMPENHO: 171
13.879.231/0001-69
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
800,00
03/04/2025 EMPENHO: 93
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
52.370,30
03/04/2025 EMPENHO: 94
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
57.523,45
03/04/2025 EMPENHO: 95
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
3.836,36
01/04/2025 EMPENHO: 281
19.540.084/0001-84
M. L. C. SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMA [...]
63.250,00
31/03/2025 EMPENHO: 193
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14136-4. COMPETÊNCIA: 2025.
621,81
31/03/2025 EMPENHO: 194
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
342,63
31/03/2025 EMPENHO: 195
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7158-7. COMPETÊNCIA: 2025.
126,90
31/03/2025 EMPENHO: 197
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9206-1, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2025.
12,69
31/03/2025 EMPENHO: 86
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
126,90
31/03/2025 EMPENHO: 14
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
859,29
31/03/2025 EMPENHO: 265
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 266
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 267
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 268
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 269
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 270
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 263
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 264
125.XXX.XXX-03
MARIA FABIOLA BARBOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 271
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 272
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 273
164.XXX.XXX-80
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 274
064.XXX.XXX-61
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 275
121.XXX.XXX-65
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 276
126.XXX.XXX-63
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 277
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 278
708.XXX.XXX-47
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
1.265,00
31/03/2025 EMPENHO: 279
099.XXX.XXX-48
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
1.265,00

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