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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1434 registros
Dados atualizados em: 03/05/2025 - 15:02:13
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 464 - DATA: 03/04/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
3.808,71
EMPENHO: 465 - DATA: 03/04/2025
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
3.004,80
EMPENHO: 466 - DATA: 03/04/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
4.463,84
EMPENHO: 467 - DATA: 03/04/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
9.833,12
EMPENHO: 468 - DATA: 03/04/2025
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
3.489,81
EMPENHO: 469 - DATA: 03/04/2025
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
7.932,32
EMPENHO: 470 - DATA: 03/04/2025
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
6.333,92
EMPENHO: 471 - DATA: 03/04/2025
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
1.854,88
EMPENHO: 472 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
7.094,04
EMPENHO: 474 - DATA: 03/04/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
3.524,64
EMPENHO: 476 - DATA: 03/04/2025
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
8.052,32
EMPENHO: 478 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
1.929,34
EMPENHO: 479 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
42.270,97
EMPENHO: 480 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
317,28
EMPENHO: 481 - DATA: 03/04/2025
G C DA SILVA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
92.488,00
EMPENHO: 482 - DATA: 03/04/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E PLACA LOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
1.250,00
EMPENHO: 738 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
119.070,31
EMPENHO: 739 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
1,00
EMPENHO: 740 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
517,97
EMPENHO: 741 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
2.313,71
EMPENHO: 742 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
41,25
EMPENHO: 743 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
836,25
EMPENHO: 744 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
3.600,00
EMPENHO: 745 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
2.680,00
EMPENHO: 746 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
1.200,00
EMPENHO: 747 - DATA: 03/04/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
40,00
EMPENHO: 751 - DATA: 03/04/2025
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO, JUN [...]
580,00
EMPENHO: 486 - DATA: 03/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
2.316,28
EMPENHO: 730 - DATA: 02/04/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
2.590,49
EMPENHO: 733 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.200,00

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