lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2025 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:04:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 696 - DATA: 28/05/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
2.855,49
EMPENHO: 697 - DATA: 28/05/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
3.695,34
EMPENHO: 704 - DATA: 28/05/2025
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº75 COM O INTINERARIO: LAGOA DE FORA, CUPIRA ATÉ A VILA CARUÁ, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 [...]
2.465,00
EMPENHO: 705 - DATA: 28/05/2025
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº75 COM O INTINERARIO: LAGOA DE FORA, CUPIRA ATÉ A VILA CARUÁ, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
3.190,00
EMPENHO: 706 - DATA: 28/05/2025
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN 19 LUGARES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
283.490,00
EMPENHO: 707 - DATA: 28/05/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
8.100,00
EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
11.648,34
EMPENHO: 711 - DATA: 28/05/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
1.575,00
EMPENHO: 714 - DATA: 28/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
18.008,52
EMPENHO: 723 - DATA: 28/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR PARA O VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
4.230,00
EMPENHO: 724 - DATA: 28/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
520,00
EMPENHO: 725 - DATA: 28/05/2025
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÁMBITO MUNICIPAL [...]
8.279,98
EMPENHO: 1059 - DATA: 28/05/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
11.200,00
EMPENHO: 1060 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 0 [...]
252,00
EMPENHO: 863 - DATA: 28/05/2025
MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOELSON JACINTO RODRIGO E ACOMPANHANTE MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
390,00
EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
11.648,34
EMPENHO: 1056 - DATA: 27/05/2025
EDIMILSON FERNANDES DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
640,00
EMPENHO: 861 - DATA: 27/05/2025
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/200 [...]
163,00
EMPENHO: 862 - DATA: 27/05/2025
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
390,00
EMPENHO: 680 - DATA: 26/05/2025
JOSE IRANILDO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA DO CARMO DA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 000 [...]
10.924,32
EMPENHO: 850 - DATA: 26/05/2025
MARILENE BATISTA DE CARVALHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EMANUEL ALAN DE CARVALHO ARAUJO E ACOMPANHANTE MARILENE BATISTA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
390,00
EMPENHO: 852 - DATA: 26/05/2025
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 3 [...]
156,00
EMPENHO: 853 - DATA: 26/05/2025
ALINY OLIVEIRA RAMOS DE ANDRADE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ALINY OLIVEIRA RAMOS DE ANDRADE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(S [...]
162,00
EMPENHO: 854 - DATA: 26/05/2025
ANDREA CRISTIANE ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANDREA CRISTIANE ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
327,24
EMPENHO: 855 - DATA: 26/05/2025
BENIVAN OLIVEIRA SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA UBS JOSÉ HUMBERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
320,00
EMPENHO: 856 - DATA: 26/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
10.000,00
EMPENHO: 857 - DATA: 26/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
20.000,00
EMPENHO: 858 - DATA: 26/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 09 [...]
18.000,00
EMPENHO: 859 - DATA: 26/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
10.000,00
EMPENHO: 860 - DATA: 26/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
500,00

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