Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 816 - DATA: 15/04/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE CAPINAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 15/04/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 14/04/2025
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA GRAVATÁ, PARA EVENTO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMB [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 14/04/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. [...]
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116,07 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 14/04/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARICIPAR DO CUSRO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MAT [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 14/04/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 14/04/2025
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 401291857 [...]
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86,27 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. [...]
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1.295,80 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 14/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/CARBONATO DE CALCIO 500MG PARA A PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
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45,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 11/04/2025
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO E CRECHE MARIA NUBIA MARTIN [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 11/04/2025
JULIANA MARIA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E ESCOLA FRANCISCA SEILDE, PERTENCEN [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 10/04/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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460,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 10/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
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158.615,38 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 10/04/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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330,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 10/04/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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419,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 10/04/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 10/04/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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374,59 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 10/04/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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492,26 |
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