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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1456 registros
Dados atualizados em: 05/05/2025 - 15:03:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 73 - DATA: 20/01/2025
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
68.000,00
EMPENHO: 74 - DATA: 20/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
13.000,00
EMPENHO: 77 - DATA: 20/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
6.000,00
EMPENHO: 79 - DATA: 20/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
8.000,00
EMPENHO: 80 - DATA: 20/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
2.000,00
EMPENHO: 82 - DATA: 20/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
13.000,00
EMPENHO: 84 - DATA: 20/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA D EPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
26.000,00
EMPENHO: 85 - DATA: 20/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
3.000,00
EMPENHO: 101 - DATA: 20/01/2025
R&A ELETROELETRONICO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
540,00
EMPENHO: 102 - DATA: 20/01/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
717,54
EMPENHO: 104 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
562,00
EMPENHO: 105 - DATA: 20/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
42,42
EMPENHO: 232 - DATA: 20/01/2025
EXPEDITA NAIANA DOS SANTOS PORFIRIO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E REPAROS NOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
460,00
EMPENHO: 233 - DATA: 20/01/2025
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
1.135,00
EMPENHO: 234 - DATA: 20/01/2025
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO REALIZAR COMPRAS JUNTO SA CASAS DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA [...]
100,00
EMPENHO: 236 - DATA: 20/01/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E D [...]
1.360,00
EMPENHO: 240 - DATA: 20/01/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.100,00
EMPENHO: 242 - DATA: 20/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
3.770,00
EMPENHO: 228 - DATA: 17/01/2025
CEARA DIESEL S/A
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
345,77
EMPENHO: 229 - DATA: 17/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.420,19
EMPENHO: 230 - DATA: 17/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
591,59
EMPENHO: 231 - DATA: 17/01/2025
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
266,00
EMPENHO: 60 - DATA: 16/01/2025
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CRATO-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO D [...]
90,00
EMPENHO: 62 - DATA: 16/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E DESEMPENAR LONGARINA DO VEÍCULO ÔNIBUS RZU-6B83, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 99.
1.800,00
EMPENHO: 63 - DATA: 16/01/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13681.
1.285,00
EMPENHO: 68 - DATA: 16/01/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.
160,00
EMPENHO: 70 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
234.000,00
EMPENHO: 71 - DATA: 16/01/2025
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
364.000,00
EMPENHO: 72 - DATA: 16/01/2025
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
50.000,00
EMPENHO: 74 - DATA: 16/01/2025
FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
8.000,00

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