lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2883 registros
Dados atualizados em: 08/09/2025 - 15:06:33
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1042 - DATA: 25/07/2025
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
144.000,00
EMPENHO: 1051 - DATA: 25/07/2025
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO E MANUTENÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
4.900,00
EMPENHO: 1053 - DATA: 25/07/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA – TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
306.700,79
EMPENHO: 1055 - DATA: 25/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
1.143,00
EMPENHO: 1432 - DATA: 25/07/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
182,24
EMPENHO: 1037 - DATA: 23/07/2025
JUDIVAL MIRANDA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA JOSIANE PEREIRA SEDRIM, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N [...]
16.386,48
EMPENHO: 1039 - DATA: 23/07/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCICO FILGUEIRA SAMPAIO E [...]
10.983,20
EMPENHO: 1424 - DATA: 23/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CR [...]
3.020,00
EMPENHO: 1425 - DATA: 23/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRIC [...]
18,53
EMPENHO: 1426 - DATA: 23/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRICULA: 23702517)
91,26
EMPENHO: 1058 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CON [...]
5.000,00
EMPENHO: 1059 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
20.000,00
EMPENHO: 1060 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SER [...]
10.000,00
EMPENHO: 1061 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
4.000,00
EMPENHO: 1062 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
12.000,00
EMPENHO: 1066 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
40.000,00
EMPENHO: 1067 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
60.000,00
EMPENHO: 1068 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
50.000,00
EMPENHO: 1069 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
4.000,00
EMPENHO: 1070 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
44.000,00
EMPENHO: 1071 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
10.000,00
EMPENHO: 1072 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
5.000,00
EMPENHO: 1075 - DATA: 22/07/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 2º T [...]
400.000,00
EMPENHO: 1078 - DATA: 22/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
5.000,00
EMPENHO: 1079 - DATA: 22/07/2025
KRODS TECNOLOGIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREG [...]
4.000,00
EMPENHO: 1082 - DATA: 22/07/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
2.123,80
EMPENHO: 1083 - DATA: 22/07/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A OFICINA DE ALINHAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATE(AGORA TEM ESPECIALISTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
360,00
EMPENHO: 1084 - DATA: 22/07/2025
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITORAÇÃO CARDIACA(ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL) DA PACIENTE PALOMA PEREIRA NUNES DUDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
EMPENHO: 1085 - DATA: 22/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
735,39
EMPENHO: 1086 - DATA: 22/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
735,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024