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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 9985 registros
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 15:03:52
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 721 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL PELOS ACSs, COM FOCO NA REDE ALYNE E NO PRO [...]
2.143,00 0,00 0,00
EMPENHO: 721 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL PELOS ACSs, COM FOCO NA REDE ALYNE E NO PRO [...]
2.143,00 0,00 0,00
EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs PEDRO BENEDITO, BEZERRO E BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs PEDRO BENEDITO, BEZERRO E BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs PEDRO BENEDITO, BEZERRO E BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs PEDRO BENEDITO, BEZERRO E BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 719 - DATA: 29/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE DO DIA D GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6 [...]
260,00 0,00 0,00
EMPENHO: 719 - DATA: 29/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE DO DIA D GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6 [...]
260,00 0,00 0,00
EMPENHO: 719 - DATA: 29/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE DO DIA D GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6 [...]
260,00 0,00 0,00
EMPENHO: 719 - DATA: 29/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE DO DIA D GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6 [...]
260,00 0,00 0,00
EMPENHO: 716 - DATA: 29/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 03/2025.
674,10 0,00 0,00
EMPENHO: 716 - DATA: 29/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 03/2025.
674,10 0,00 0,00
EMPENHO: 716 - DATA: 29/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 03/2025.
674,10 0,00 0,00
EMPENHO: 716 - DATA: 29/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 03/2025.
674,10 0,00 0,00
EMPENHO: 714 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REAL COM ALUNOS, ADOLESCENTES E JOVENS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES, REALIZ [...]
1.455,12 0,00 0,00
EMPENHO: 714 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REAL COM ALUNOS, ADOLESCENTES E JOVENS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES, REALIZ [...]
1.455,12 0,00 0,00
EMPENHO: 714 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REAL COM ALUNOS, ADOLESCENTES E JOVENS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES, REALIZ [...]
1.455,12 0,00 0,00
EMPENHO: 714 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REAL COM ALUNOS, ADOLESCENTES E JOVENS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES, REALIZ [...]
1.455,12 0,00 0,00
EMPENHO: 713 - DATA: 29/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 713 - DATA: 29/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 713 - DATA: 29/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 713 - DATA: 29/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 723 - DATA: 29/04/2025
GERMANO GABRIEL NETO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 723 - DATA: 29/04/2025
GERMANO GABRIEL NETO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 723 - DATA: 29/04/2025
GERMANO GABRIEL NETO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 723 - DATA: 29/04/2025
GERMANO GABRIEL NETO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
300,00 0,00 0,00

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