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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7323 registros
Dados atualizados em: 08/05/2025 - 15:02:33
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
177,40 31.909,53 31.909,53
EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
177,40 31.909,53 31.909,53
EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
177,40 31.909,53 31.909,53
EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
177,40 31.909,53 31.909,53
EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
57,28 21.048,19 21.048,19
EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
57,28 21.048,19 21.048,19
EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
57,28 21.048,19 21.048,19
EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
57,28 21.048,19 21.048,19
EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
896,98 8.768,27 8.768,27
EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
896,98 8.768,27 8.768,27
EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
896,98 8.768,27 8.768,27
EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
896,98 8.768,27 8.768,27
EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
208,22 2.743,56 2.743,56
EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
208,22 2.743,56 2.743,56
EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
208,22 2.743,56 2.743,56
EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
208,22 2.743,56 2.743,56
EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
1.982,61 1.544,96 1.544,96
EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
1.982,61 1.544,96 1.544,96
EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
1.982,61 1.544,96 1.544,96
EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
1.982,61 1.544,96 1.544,96
EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
3.570,67 6.011,71 6.011,71
EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
3.570,67 6.011,71 6.011,71
EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
3.570,67 6.011,71 6.011,71
EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
3.570,67 6.011,71 6.011,71
EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
10.034,25 5.584,23 5.584,23
EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
10.034,25 5.584,23 5.584,23
EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
10.034,25 5.584,23 5.584,23
EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
10.034,25 5.584,23 5.584,23
EMPENHO: 357 - DATA: 10/03/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
4.184,85 2.336,18 2.336,18
EMPENHO: 357 - DATA: 10/03/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
4.184,85 2.336,18 2.336,18

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